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Register Vertrag

Unter dem Hauptmenüpunkt Stammdaten finden Sie die Anwendung Verträge. Dort können Sie neue Verträge anlegen und bestehende Verträge verwalten.
Standardmäßig wird hier der letzte Vertrag angezeigt, der bearbeitet wurde.

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PED
Library:screen Verträge verwalten
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Library:screen Verträge verwalten

Auf dieser Seite enthalten:

Inhalt

Feld

Inhalt / Eigenschaft

AdressNr.

Kundennummer / Adressennummer des Vertragsnehmer.

Matchcode

Matchcode aus der Adressverwaltung

Firma 1, 2, 3

Firmenbezeichnung aus der Adressverwaltung

Ansprechp.

Ansprechpartner der Adresse (optional)

Straße / Land / PLZ / Ort

Adresse aus der Adressverwaltung

Zahlungsbed.

Zahlungsbedingungen aus der Adressverwaltung.
Einem Vertrag wird bei Festlegung einer Zahlungsbedingung, die einen Lastschrifteinzug bzw. eine Abbuchung zur Folge hat, das Standardkonto der Rechnungsanschrift bzw. dessen Standardmandat zugeordnet

Skonto

Skonto aus der Adressverwaltung

Zieltage

Zieltage für die Zahlung aus der Adressverwaltung

Währung

Währungsangabe aus der Adressverwaltung

Bemerkung

In diesem Textfeld können beliebig lange Bemerkungen zu den einzelnen
Verträgen erfasst werden

Vertragsnummer

Diese wird bei der Neuanlage vergeben

Kundenvetragsnr.

Vertragsnummer des Kunden. Hier können beliebige Zeichen eingegeben
werden, es erfolgt keine weitergehende Prüfung

Beginn/Ende

Anzeige des kleinsten bzw. größten in den Positionen enthaltenen Daten für diesen Vertrag. Wenn das Feld abger. bis in den Positionen leer ist, ist dieses Datum gleichzeitig der Abrechnungsbeginn

Stichwort

Ein beliebiger Code aus Großbuchstaben und Sonderzeichen zur individuellen Nutzung. Es erfolgt keinerlei Eingabe-Prüfung

Lieferung an

Für eine abweichende Lieferadresse

Ansprechp.

Ansprechpartner der ausgewählten Lieferadresse (optional)

Spedition

Speditionsadresse

Rechnung an

Für eine abweichende Rechnungsadresse

Ansprechp.

Ansprechpartner der ausgewählten Rechnungsadresse (optional)


Register Positionen

In diesem Register können sie die einzelnen Positionen erfassen, die in diesem Vertrag enthalten sein sollen. Zudem werden hier die Rahmenbedingungen des Vertrages festgelegt.

Um neue Positionen anzulegen, klicken Sie auf den Menüpunkt Neu oder F9. Mit der Lupe können Sie den
richtigen Artikel suchen. Geben Sie nun alle weiteren Daten ein und speichern Sie diese.

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PED
Library:Screen Vertrag Positionen
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Library:Screen Vertrag Positionen

Feld

Inhalt / Eigenschaft

Pos

Die fortlaufende Positionsnummer innerhalb des Vertrages

Artikelnr.

Artikelnummer der Vertragsposition

Menge

Menge der Vertragsposition

Mengeneinheit

Mengeneinheit der Position. Wird vom Artikelstamm übernommen, kann aber beliebig überschrieben werden

Seriennr.

Zu der Position gehörende Seriennummer (nur bei vorhandenem Modul Seriennummernverwaltung)

Bezugsartikel

Artikelnummer des Seriennummernartikels (bei vorhandenem Modul Seriennummernverwaltung), sonst zu der Position gehörender Bezugsartikel

Positionstext

Artikel-Bezeichnung, wird aus dem korrespondierenden Artikelstammsatz übernommen, kann aber beliebig verändert werden

Einzelpreis

Einzelpreis der Vertragsposition. Wird als VK-Preis aus dem Artikelstamm übernommen

Rabatt

Positionsrabatt des Einzelpreises

Periode

Hier wird die Abrechnungsperiode der Position hinterlegt. In einem Vertrag können unterschiedliche Perioden hinterlegt werden. (wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, einmalig, viermonatlich, zweimonatlich, halbmonatlich, zweijährig)

Abrech.

Im Voraus oder im Nachhinein

Anfang

Der Beginn der Abrechnung für diese Position

Ende

Das Ende der Abrechnung für diese Position

abger. bis

Hier steht bis wann diese Position abgerechnet wurde

abger. am

Hier steht, wann die Position abgerechnet wurde

Vorgang

Hier steht die Vorgangsnummer für die Abrechnung

Summe

Gesamtpreis, errechnet aus Einzelpreis, Stückzahl der Position und Positionsrabatt


Register Dateien

Im Register Dateien können Sie alle Arten von Dateien per Drag & Drop hinterlegen.


Register Archiv

In Verbindungen mit einer DMS-Schnittstelle können hier Dokumente zum Vertrag verschlagwortet und archiviert
werden. Bereits vorhandene Dokumente zu dieser Adresse werden hier angezeigt.


Register Übersicht

In diesem Register werden alle Verträge angezeigt. Dieses Register eignet sich vor allem dazu sich einen Überblick über alle vorhandenen Verträge zu verschaffen. Zusätzlich ist gibt es hier die Möglichkeit diese Übersicht über den Burger-Button in Excel zu konvertieren.


Verträge abrechnen 

Unter der Hauptmenürubrik Verkauf finden Sie die Anwendung Verträge abrechnen. 

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Library:screen Verträge abrechnen
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Library:screen Verträge abrechnen

Beim Klick auf die Anwendung öffnet sich folgendes Fenster:

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Library:screen Verträge abrechnen Fenster
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Library:screen Verträge abrechnen Fenster

Feld

Inhalt / Eigenschaft

Abrechnung vom

Anfangsdatum des Abrechnungszeitraum 

Abrechnung bis 

Enddatum des Abrechnungszeitraum 

Abrechnungsende nach ‚Abrechnung bis‘ nicht zulässig 

Ist dieses Klickfeld aktiv, werden Vertragspositionen mit dem Merkmal nicht abgerechnet, wenn die abgerechnete Periode nach dem Wert im Feld „Abrechnung bis“ endet. 

Von Kundennr. 
Bis Kundennr.

Zur Eingrenzung des Kundenkreises können hier Kundennummern eingegeben werden.

Von Vertrag
Bis Vertrag

Zur Eingrenzung der Verträge können hier Vertragsnummern eingegeben werden.

Abrechnung

Hier wird ausgewählt, welche Positionen abgerechnet werden: Im Voraus oder im Nachhinein. 

Mit Klick auf den Button Verträge abrechnen, wird die Abrechnung für den ausgewählten Zeitraum, Kundennummern und Verträge gestartet. 

Info

Abrechnungen für versäumte Perioden werden immer nachgeholt. 

Die anschließende Meldung bestätigen Sie mit Ja, wenn Sie abrechnen wollen. Wenn Sie noch Änderungen vornehmen müssen, verneinen Sie die Meldung. 

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Library:screen Verträge abrechnen Meldung
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Library:screen Verträge abrechnen Meldung

Der untere Fortschrittsbalken zeigt Ihnen, wie weit die Abrechnung vorangekommen ist. Nachdem die Abrechnung durchgeführt wurde, erhalten Sie eine Meldung, in der Ihnen die Menge der Vorgänge und Positionen genannt werden. Zusätzlich wird Ihnen der Gesamtwert in Euro der Vorgänge gezeigt. 

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Library:screen Verträge abrechnen Fertigmeldung
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Library:screen Verträge abrechnen Fertigmeldung



In der Anwendung Auftragsbearbeitung erhalten diese Vorgänge eine Markierung im Feld Stichwort mit dem Aufbau „DA<JJJJMMTT>. Die Vorgänge der Abrechnung vom 22.01.2020 erhalten demnach die Markierung DA20200122. Über die Suche kann nun mit diesem Stichwort gesucht werden, oder Sie nutzen die anschließend erläuterte Stapeldruckfunktion. 

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Library:screen Verträge Auftragsbearbeitung
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Library:screen Verträge Auftragsbearbeitung


Vorgänge fakturieren 

In der Hauptmenürubrik Verkauf kann in der Anwendung Auftragsbearbeitung der Druck der Abrechnungen gesteuert werden. Im Menüreiter Druck kann über den Menüpunkt Druckfunktionen der Stapeldruck gestartet werden. 

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Library:screen Vorgänge fakturieren Menüreiter Druck
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Library:screen Vorgänge fakturieren Menüreiter Druck

In dem Auswahlfenster geben Sie die Parameter ein, die Ihre Abrechnung beschreiben. Hierbei ist der Status Ungedruckt in Kombination mit dem Stichwort mit „DA<JJJJMMTT>“ wichtig. Zusätzlich kann auch der Nummernkreis der Vorgänge einschränken. In diesem Fall geben Sie die Nummern von bis mit einem Bindestrich ein. 

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Library:screen Vorgänge fakturieren Auswahlfenster
PED
Library:screen Vorgänge fakturieren Auswahlfenster

Anschließend können Sie nochmals überprüfen, ob und welche Vorgänge an den Kunden verrechnet werden sollen und einzelne Vorgänge vom Druck ausschließen.

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PED
Library:screen Vorgänge ausschließen
PED
Library:screen Vorgänge ausschließen

Wenn Sie das Häkchen bei Belegwegedruck verwenden, wenn möglich setzen, dann nutzt der anschließend gestartete Druck die hinterlegten Belegwege, die Sie in der Adressverwaltung hinterlegt haben (Fax, E-Mail, EPost). E-Mails werden geöffnet und müssen von Ihnen manuell versendet werden. Das Versenden der E-Post muss im entsprechenden Programm freigegeben werden. 

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Library:screen Vorgänge fakturieren Belegwegedruck
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Library:screen Vorgänge fakturieren Belegwegedruck


Abrechnung der Verträge zurücksetzen

Die zuletzt durchgeführte Abrechnung eines Vertrages kann zurückgesetzt werden mit dem Menüpunkt Verträge zurücksetzen im Menüreiter Extras. 

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Library:screen Abrechnung zurücksetzen
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Library:screen Abrechnung zurücksetzen

Die Schaltfläche öffnet ein Fenster um die Abrechnung auszuwählen, die zurückgesetzt werden soll. 

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PED
Library:screen Abrechnung auswählen
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Library:screen Abrechnung auswählen

Die Auswahlmaske besitzt das Eingabefeld Abrechnungsdatum. Dieses Datum steuert die Anzeige unteren Auflistung. Beim Öffnen der Maske ist das Feld mit dem Tagesdatum vorbelegt. Gibt es zu einem Abrechnungsdatum keine Abrechnungen oder können Abrechnungen dieses Datums nicht zurückgesetzt werden, bleibt die tabellarische Auflistung leer.

Hinweis

Durch das Zurücksetzen einer Abrechnung werden automatisch die Daten der vorherigen Abrechnung wiederhergestellt. Es ist keine mehrstufige Rücksetzung möglich.

Durch Setzen der Häkchen wählen Sie die Abrechnung bzw. den Vertrag aus, den Sie zurücksetzen wollen. Die Aus- / Abwahl aller Einträge erfolgt über die Schaltflächen Alle auswählen / Auswahl aufheben. Mit der Schaltfläche Zurücksetzen wird die Abrechnung zum Abrechnungsdatum für die ausgewählten Verträge rückgängig gemacht und es erfolgt die Rückfrage, ob die jeweils zur Abrechnung gehörenden Vorgänge – sofern diese noch ungedruckt sind – automatisch gelöscht werden sollen. 

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Library:screen Abrechnung zurücksetzen Rückfrage
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Library:screen Abrechnung zurücksetzen Rückfrage

Werden die zur Abrechnung gehörenden Vorgänge nicht automatisch gelöscht oder können diese aufgrund eines Status ungleich nicht gedruckt nicht automatisch gelöscht werden, erscheint folgende Hinweismeldung: 

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Library:screen Abrechnung zurücksetzen Hinweismeldung
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Library:screen Abrechnung zurücksetzen Hinweismeldung

Im Anschluss öffnet sich ein Fenster, in dem alle verbliebenen Vorgänge aufgelistet sind.

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Library:screen Abrechnung zurücksetzen verbliebene Vorgänge
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Library:screen Abrechnung zurücksetzen verbliebene Vorgänge

Per Kontextmenü der rechten Maustaste können die gelisteten Vorgänge in der Auftragsbearbeitung geöffnet werden und dort dann manuell geändert bzw. entfernt werden. 

Hinweis

Beachten Sie, dass bei einer erneuten Abrechnung der zurückgesetzten Verträge neue Vorgänge erzeugt werden. 



Auswertungen und Listen

Eine Liste über alle Vorgänge lässt sich in der Hauptmenürubrik Verkauf bei den Auftragslisten generieren. 

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Library:screen Verträge Auswertungen und Listen
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Library:screen Verträge Auswertungen und Listen

Mit der passenden Vorlage können Sie sich hier eine Übersicht der einzelnen Vorgänge ansehen. Starten Sie diese Auswertung mit dem Menüpunkt Neu oder F9. Bestätigen Sie diese Meldung mit Ja. 

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PED
Library:screen Mietverträge Übersichtsliste Vorlage importieren
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Library:screen Mietverträge Übersichtsliste Vorlage importieren

Wählen Sie die passende Vorlage aus. In unserem Beispiel ist das die Mietvertragsabrechnung: 

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Library:screen Verträge Importvorlage auswählen
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Library:screen Verträge Importvorlage auswählen

Klicken Sie auf Ok. Wählen Sie bei der nächsten Meldung Ja, wenn Sie die Daten der letzten Auswertung wiederverwenden wollen und Nein, wenn Sie neue Filter setzen möchten. Geben Sie nun die Filter ein, die Ihnen diese Abrechnung zeigen. Speichern Sie diese Eingaben und wählen Sie das Ausgabeformat. 

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Library:screen Verträge Abrechnung filtern
PED
Library:screen Verträge Abrechnung filtern
Hinweis

Zur Unterstützung und/oder Anpassung der Listen kontaktieren Sie bitte den Support der Software-Schmiede: support@softwareschmiede.com.